|
|
Objednávka |
100/2024
|
Učebnica - Snova Klass! (A2)
|
177,70 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Martinus, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2024
|
Futbalové bránky Champion
|
260,60 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Ladema Group, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA242/2024
|
Zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Brantner Nova, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA220/2024
|
Energetické služby
|
4 328,51 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA240/2024
|
Servisné služby Office365
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
365 services, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA237/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
20,12 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA236/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
11,24 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA235/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,60 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA234/2024
|
Vodné a stočné
|
1 455,71 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
PVPS, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA230/2024
|
Elektrina
|
756,89 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA229/2024
|
Elektrina
|
871,85 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA228/2024
|
Zemný plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA227/2024
|
Zemný plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA224/2024
|
Kancelárske potreby
|
56,90 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
DATASERVIS, Cunik Ladislav |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA223/2024
|
Príspevok zamestnávateľa na potraviny
|
66,60 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA222/2024
|
Príspevok zamestnávateľa na réžiu
|
1 665,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA221/2024
|
Sociálny fond
|
296,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
Záhradnícke práce vrátane ošetrenia a úprav koruny stromov v areáli školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Adamove záhrady - Ing. Roman Zupko |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
103/2024
|
TrueBike Air
|
788,00 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
StrongGear, s.r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
Kancelárske tlačivá (MS)
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
15.11.2024 |