|
|
Objednávka |
SJ444/2023
|
Potraviny pre ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Kocúrová Zuzana |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
Pracovné odevy
|
175,20 |
s DPH |
97/2023
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Pracovné odevy - Mária Repaská |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
21.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2023
|
Zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Brantner Nova, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
283/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,90 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
20,04 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
285/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
11,18 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
281/2023
|
Servisné služby Office365
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
365 services, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
Elektrina
|
742,54 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
275/2023
|
Elektrina
|
2 175,42 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
277/2023
|
Sieťka na hlavu (ŠJ)
|
40,66 |
s DPH |
100/2023
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Gastromarket Tatry, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
SJ442/2023
|
Potraviny pre ŠJ
|
247,93 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a. s. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
SJ443/2023
|
Potraviny pre ŠJ
|
140,43 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
SJ441/2023
|
Potraviny pre ŠJ
|
120,74 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Spiš Market, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
274/2023
|
Tlač - poštový poukaz U-RI (ŠJ)
|
104,40 |
s DPH |
101/2023
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Tlačiareň Sedlák, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
SJ439/2023
|
Potraviny pre ŠJ
|
260,69 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
BIGIMI, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF257/2023
|
Potraviny pre ŠJ
|
336,80 |
s DPH |
SJ436/2023
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Domäsko, s. r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
Kancelárske potreby
|
61,85 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
DATASERVIS, Cunik Ladislav |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
SJ440/2023
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Spiš Market, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
Tlač školského časopisu (200 ks)
|
683,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
ML PRINT, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
Toner do tlačiarní
|
203,64 |
s DPH |
104/2023
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Cunik Ladislav |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.11.2023 |
22.11.2023 |