|
Faktúra |
163/2023
|
Spotrebný materiál
|
118,80 |
s DPH |
|
67/2023
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
NEZÁBUDKA, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
12.10.2023 |
|
Faktúra |
162/2023
|
Kancelárske potreby
|
59,19 |
s DPH |
|
66/2023
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Cunik Ladislav |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
12.10.2023 |
|
Faktúra |
161/2023
|
Čistiace prostriedky
|
164,06 |
s DPH |
|
63/2023
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
PEDRO PLUS, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
12.10.2023 |
|
Faktúra |
FA192/2024
|
Diagnostika závady a oprava OMV SN210CY
|
223,98 |
s DPH |
|
60/2024
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
EUROCAMP, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
27.08.2024 |
25.09.2024 |
|
Faktúra |
FA15/2024
|
Členský poplatok - Združenie SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
35002/09
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.02.2024 |
23.02.2024 |
|
Faktúra |
233/2023
|
Služby technika PO a bezpečnostného technika
|
225,00 |
s DPH |
|
21/2022
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Mgr. Ambróz Koňak |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.10.2023 |
09.10.2023 |
|
Faktúra |
FA297/2024
|
Služby technika PO a bezpečnostného technika
|
225,00 |
s DPH |
|
21/2022
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Mgr. Ambróz Koňak |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Faktúra |
153/2023
|
Služby technika PO a bezpečnostného technika
|
225,00 |
s DPH |
|
21/2022
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
Mgr. Ambróz Koňak |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
12.10.2023 |
|
Faktúra |
FA101/2024
|
Strecha - oprava komínov (práce naviac)
|
31 337,94 |
s DPH |
|
2024101
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
IVANSTAV Group, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
Faktúra |
299/2023
|
Balíček podpory Cisco akadémie
|
240,00 |
s DPH |
|
173/ITA-SŠ2017
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
Faktúra |
FA22/2024
|
Spotrebný materiál
|
118,30 |
s DPH |
|
07/2024
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
NEZÁBUDKA, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
15.02.2024 |
23.02.2024 |
|
Faktúra |
FA34/2024
|
Lyžiarsky kurz
|
5 400.00 |
s DPH |
|
01/54/2023
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Detská rekreácia, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
Faktúra |
207/2023
|
Vymaľovanie priestorov ŠJ a suterénu školy
|
11 877,18 |
s DPH |
|
01/35/2023
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Stavebná firma Ján Spišský |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.09.2023 |
13.10.2023 |
|
Faktúra |
FA02/2024
|
Balíček Naša strava.sk Štandard
|
176,40 |
s DPH |
|
01/26/2023
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
156/2023
|
Balíček Naša strava.sk Štandard
|
176,40 |
s DPH |
|
01/26/2023
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
|
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
12.10.2023 |
|
Faktúra |
FA223/2024
|
Príspevok zamestnávateľa na potraviny
|
66,60 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
Faktúra |
FA222/2024
|
Príspevok zamestnávateľa na réžiu
|
1 665,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
Faktúra |
FA224/2024
|
Kancelárske potreby
|
56,90 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
DATASERVIS, Cunik Ladislav |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
Faktúra |
FA225/2024
|
Deratizácia vnútorných priestorov
|
89,28 |
s DPH |
84/2024
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
MANO DDD, s.r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
10.10.2024 |
31.10.2024 |
|
Faktúra |
FA226/2024
|
Spotrebný materiál
|
180,10 |
s DPH |
74/2024
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
NEZÁBUDKA, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
10.10.2024 |
31.10.2024 |