|
|
Faktúra |
DF106/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
1 107,61 |
s DPH |
SJ160/2025, SJ162/2025, SJ172/2025, SJ174/2025, SJ175/2025, SJ178/2025
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Spiš Market, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF110/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
443,24 |
s DPH |
SJ177/2025, SJ166/2025, SJ164/2025
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a. s. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF105/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
145,57 |
s DPH |
SJ179/2025
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SJ180/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
217,77 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
TATRAPRIM |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SJ181/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,60 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Kocúrová Zuzana |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF0101/2025
|
Oprava kosacích zariadení
|
196,81 |
s DPH |
033/2025
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
AGRO-SPIŠ, s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF0100/2025
|
BRKO - zber, vývoz a zneškodnenie
|
46,74 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Brantner Nova, s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SJ177/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
125,79 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a. s. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF098/2025
|
Elektrina
|
1 178,72 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SJ178/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
177,12 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Spiš Market, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SJ176/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
BIGIMI, spol. s r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SJ179/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
145,57 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF099/2025
|
Elektrina
|
610,83 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF096/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
19,78 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Telekom, a.s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SJ175/2025
|
Potraviny pre ŠJ
|
371,45 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Spiš Market, spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Štefánia Hrušovská |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF095/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
10,54 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Telekom, a.s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF093/2025
|
Balíček Naša Strava.sk
|
180,81 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF094/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
27,66 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Telekom, a.s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF097/2025
|
Spotrebný materiál
|
160,40 |
s DPH |
026/2025
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Nezábudka, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF092/2025
|
Servisné služby Office 365
|
110,70 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
365 Services, s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |