|
|
Faktúra |
FA049/2025
|
Videoseminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2024 + Legislatívne zmeny 2025
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
03/2024
|
Čistiace prostriedky
|
240,80 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
PEDRO PLUS, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2023
|
Elektrina
|
591,76 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
22.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
335/2023
|
Servisné služby Office365
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
365 services, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
18.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
334/2023
|
Zemný plyn
|
60,10 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
10,52 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
20,69 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
331/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,90 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Telekom, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
17.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2023
|
Elektrina
|
2 464,64 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
22.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2023
|
Zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Brantner Nova, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
025/2025
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
602,04 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
PEDRO PLUS, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
327/2023
|
Obedy pre zamestnancov školy
|
214,40 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.12.2023 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2023
|
Obedy pre zamestnancov školy
|
123,28 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
22.12.2023 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2023
|
Obedy pre zamestnancov školy
|
1 039,84 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
22.12.2023 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2023
|
Kancelárske potreby
|
53,83 |
s DPH |
123/2023
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
DATASERVIS, Cunik Ladislav |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
20.12.2023 |
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2023
|
Stolný tenis (študovňa)
|
349,50 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
MASTER SPORT, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2023
|
Stolný tenis (študovňa)
|
349,50 |
s DPH |
122/2023
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
MASTER SPORT, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
21.12.2023 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
336/2023
|
Vodné a stočné
|
851,36 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
PVPS, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
022/2025
|
Kancelárske potreby
|
265,70 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
DATASERVIS, Cunik Ladislav |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA050/2025
|
Platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím - 1. polrok 2025
|
332,10 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
MEDISON, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
|
28.02.2025 |