|
Faktúra |
DF0101/2025
|
Oprava kosacích zariadení
|
196,81 |
s DPH |
033/2025
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
AGRO-SPIŠ, s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
DF0104/2025
|
Autobatéria do SMV (SN210CY)
|
208,00 |
s DPH |
036/2025
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Ing. Milan Balaži - AUTOSERVIS |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
DF0103/2025
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 04/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
DF0102/2025
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy za 04/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
DF093/2025
|
Balíček Naša Strava.sk
|
180,81 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF089/2025
|
Rekvalifikačný kurz - Diétny kuchár
|
300,00 |
s DPH |
032/2025
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
SOŠ gastronómie a služieb |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF090/2025
|
Vypracovanie analýzy GAP v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa zák. č. 95/2019 Z.z.
|
307,50 |
s DPH |
125/2025
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF091/2025
|
Vodné a stočné
|
1 768,14 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
PVPS, a. s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF0100/2025
|
BRKO - zber, vývoz a zneškodnenie
|
46,74 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Brantner Nova, s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF076/2025
|
Oprava - elektrický ohrievací pult - 2 ks
|
125,34 |
s DPH |
029/2025
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Štefan Bachleda |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF099/2025
|
Elektrina
|
610,83 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF098/2025
|
Elektrina
|
1 178,72 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF097/2025
|
Spotrebný materiál
|
160,40 |
s DPH |
026/2025
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Nezábudka, s. r. o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF096/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
19,78 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Telekom, a.s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF084/2025
|
Kancelárske potreby
|
318,64 |
s DPH |
027/2025
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
DATASERVIS - Cunik Ladislav |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF095/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
10,54 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Telekom, a.s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF094/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
27,66 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Telekom, a.s. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF092/2025
|
Servisné služby Office 365
|
110,70 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
365 Services, s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF078/2025
|
Kuchynské potreby
|
127,92 |
s DPH |
018/2025
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Eurogastrop, s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
Faktúra |
DF085/2025
|
Prenájom miestnosti na 27.03.2025 a občerstvenie pre zamestnancov školy pri príležitosti Dňa učiteľov
|
521,75 |
s DPH |
031/2025
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Gambit, s.r.o. |
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves |
Ing. Daniel Košala |
účtovník školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |